一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: 常德市西湖区惠子自选商店
三、 *采购项目编号: ************243
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年7月8日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 禧天龙 65L 整理箱 收纳箱 10 640.0 禧天龙65L 验收通过 2 天章 80*80 收银纸 4 1120.0 天章/TANGO80*80 验收通过 3 A4 70g 整箱(8包) 打印/复印纸 泰格风韵 A4 70g 51 10710.0 泰格风韵A4 70g 整箱(8包) 验收通过 4 得力 A5打印纸复印纸白纸70g 打印/复印纸 5 1025.0 得力/deliZ7123 验收通过 5 齐心 C6240K 打印/复印纸 10 850.0 齐心/ComixC6240K 验收通过 6 得力11720热敏收银纸57mm*50mm*17m(白)(4卷/筒) 100 800.0 得力/deli11720 验收通过 7 晨光 APYVQ957 打印/复印纸 30 3300.0 晨光/M&GAPYVQ957 验收通过 8 齐心 C6241K 打印/复印纸 18 1710.0 齐心/ComixC6241K 验收通过 9 金蝶套打账册 5 1075.0 金蝶妙想240*120mm 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 徐敏
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